上篇 规划
广州市地下铁道总公司审计业务五年发展规划(2011—2015年)
广州市地下铁道总公司内部审计工作规划(2015—2017年)
广州地铁集团有限公司内部审计战略规划(2018—2022年)
广州地铁集团有限公司IT(数字化)审计规划(2020—2024年)
下篇 论文
1.内部审计、风险导向与审计有效性——基于广卅I地铁公司的案例研究
2.广州地铁风险导向型工程项目审计的实践与探索
3.浅谈经济责任审计与绩效审计的结合
4.浅谈内部审计质量管理的具体措施
5.信息系统审计的透视与思考——基于广州地铁IT审计案例的分析
6.价值链、工程项目与增值型内部审计——基于广州地铁公司的案例研究
7.“坐诊”企业内部控制,发挥内审“免疫”功能——广州地铁内部控制审计的实务应用
8.广州地铁下属Y单位物料消耗管理专项审计案例
9.广州地铁风险预警指标体系的构建与应用
10.让数据说话,借软件助力——广州地铁L系统管理审计成果
11.新形势下内部审计在风险管理中的创新与应用——基于广州地铁内部审计
12.新时代国企内部审计实践中的创新与开放
13.开展数据治理审计,助推企业数据质量提升
14.基于战略视角的审计价值提升——利用内控自我评估(CSA)方法挖掘组织价值的审计实践
致谢
广州地铁内部审计导引图阅读指引
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