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文献来源:
出版时间 :
中国国有企业内部审计--基于问卷的研究报告(精)
0.00     定价 ¥ 88.00
图书来源: 浙江图书馆(由浙江新华配书)
此书还可采购25本,持证读者免费借回家
  • 配送范围:
    浙江省内
  • ISBN:
    9787542968654
  • 作      者:
    作者:袁亮亮//郑国坚//罗党论//陈桥//农兴中|责编:孙勇
  • 出 版 社 :
    立信会计出版社
  • 出版日期:
    2021-08-01
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内容介绍
本书可以帮助业界和学界更好地认识和理解国有企业内部审计运行的现状和存在的不足;有助于进一步发挥和提升内部审计在国有企业治理、发展和价值实现中的积极作用;有助于完善国有企业内部审计的相关制度,在一定程度上有助于丰富和完善具有中国特色的内部审计理论体系。 本书具体分为国有企业内部审计基本情况、国有企业内部审计价值等内容。
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目录
第1章 引言
1.1 撰写背景
1.2 研究意义
1.3 内容与结构安排
1.4 问卷设计及回收
第2章 国有企业内部审计基本情况
2.1 内部审计管理体制
2.2 内部审计负责人资质情况
2.3 内部审计人员素质能力
第3章 国有企业内部审计全覆盖
3.1 内部审计全覆盖关键因素
3.2 内部审计全覆盖项目类型
3.3 内部审计全覆盖业务单位
第4章 国有企业内部审计方法与技术应用
4.1 内部审计规划制订与执行
4.2 内部审计角色定位与管理
4.3 内部审计效率与质量控制
4.4 内部审计结果运用与整改
4.5 内部审计技术应用
第5章 国有企业内部审计生态圈建设
5.1 内部审计生态圈建设意义
5.2 内部审计生态圈建设方式
5.3 内部审计生态圈建设效果
第6章 国有企业内部审计价值
6.1 内部审计价值增值路径
6.2 内部审计价值输出形式
第7章 结论与讨论
7.1 主要发现与结论
7.2 启示与建议
参考文献
附录
致谢
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