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文献来源:
出版时间 :
农村合作金融机构内部控制综合评价指南
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787542925039
  • 作      者:
    张初础主编
  • 出 版 社 :
    立信会计出版社
  • 出版日期:
    2010
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内容介绍
    《农村合作金融机构内部控制综合评价指南》共分6个篇章,主要对农村合作金融机构内部控制作了综合评价,具体内容包括农村合作金融机构内部控制评价试行办法、农村合作金融机构内部控制评价要点、农村合作金融机构内部控制过程评价、农村合作金融机构内部控制结果评价、农村合作金融机构内部控制评价调阅资料清单及报告格式等。该书可供各大专院校作为教材使用,也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。
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精彩书摘
    第十七条 经营管理活动风险识别与评估。
    农村合作金融机构应建立和保持书面程序,以持续对各类风险进行有效的识别与评估。主要风险包括信用风险、市场风险(含利率风险)、操作风险、国家和转移风险、流动性风险、法律风险以及声誉风险等。
    应识别并确定常规和非常规的业务和管理活动,并识别这些活动中的风险(无论是否由内部产生),考虑其类型、来源及其影响范围,特别应考虑计算机系统的运用可能带来的风险。
    应依据法律、法规、监管要求以及内部控制政策确定风险是否可接受,以确定是否进一步采取措施。风险可接受时,应监测并定期评审,以确保其持续可接受;风险不可接受时,应制定控制措施。
    农村合作金融机构对各类风险进行识别与评估时应充分考虑内部和外部因素。其中,内部因素包括组织结构的复杂程度、银行业务性质、机构变革以及员工的流动等内部因素包括经济形势的波动、行业变动趋势等。
    当环境和条件发生变化时,应及时对风险进行再识别和再评估,以确保任何新的和以前未曾予以控制的风险得到识别和控制。
    风险识别与评估应:
    (一)依据业务范围、性质和时限主动进行。
    (二)评估风险的后果、概率和风险级别。
    (三)必要时开发并运用风险量化评估的方法和模型。
    第十八条 法律、法规、监管要求和其他要求的识别。
    农村合作金融机构应建立并保持识别和获取适用法律、法规、监管要求和其他要求的程序,作为风险识别与评估、制订控制目标和控制方案的依据。
    农村合作金融机构应及时更新法律、法规、监管要求和其他要求的信息,并将这些信息传达给相关员工和其他风险相关方。
    第十九条 内部控制方案。
    农村合作金融机构应制定内部控制方案,以控制已识别的不可接受风险。内部控制措施方案应包括以下内容:
    (一)为实现对风险的控制而规定的相关职责与权限。
    (二)控制的策略、方法、资源需求和时限要求。
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目录
第一篇 农村合作金融机构内部控制评价试行办法
第一章 总则
第二章 评价目标和原则
第三章 评价内容
第四章 评价程序和方法
第五章 评分标准和评价等级
第六章 组织和实施
第七章 附则

第二篇 农村合作金融机构内部控制评价要点
第一章 经营决策管理内部控制评价要点
第二章 行政文书管理内部控制评价要点
第三章 人力资源管理内部控制评价要点
第四章 授信业务内部控制评价要点
第五章 资金业务内部控制评价要点
第六章 国际业务内部控制评价要点
第七章 中间业务内部控制评价要点
第八章 存款及柜面业务内部控制评价要点
第九章 银行卡业务内部控制评价要点
第十章 计划财务管理内部控制评价要点
第十一章 会计管理内部控制评价要点
第十二章 合规(风险)管理内部控制评价要点
第十三章 科技信息风险内部控制评价要点(1)
第十四章 科技信息风险内部控制评价要点(2)
第十五章 产品开发内部控制评价要点
第十六章 安全保卫内部控制评价要点
第十七章 监事会监督活动内部控制评价要点
第十八章 内部审计监督活动内部控制评价要点
第十九章 监察监督活动内部控制评价要点

第三篇 农村合作金融机构内部控制过程评价
表一 经营决策管理内部控制评价
表二 行政文书管理内部控制评价
表三 人力资源管理内部控制评价
表四 授信业务内部控制评价
表五 资金业务内部控制评价
表六 国际业务内部控制评价
表七 中间业务内部控制评价
表八 存款及柜面业务内部控制评价
表九 银行卡业务内部控制评价
表十 计划财务管理内部控制评价
表十一 会计管理内部控制评价
表十二 风险(合规)管理内部控制评价
表十三 科技信息风险内部控制评价(1)
表十四 科技信息风险内部控制评价(2)
表十五 产品开发控制活动内部控制评价
表十六 安全保卫内部控制评价
表十七 监事会监督活动内部控制评价
表十八 内部审计监督活动内部控制评价
表十九 监察监督活动内部控制评价

第四篇 农村合作金融机构内部控制结果评价
第一章 农村合作金融机构内部控制过程及结果评价汇总表
表一 过程评价初评得分表
表二 过程评价最终得分表
表三 内部控制结果评价及得分表
表四 过程评价和结果评价得分汇总表
第二章 农村合作金融机构内部控制结果评价得分标准

第五篇 农村合作金融机构内部控制评价调阅资料清单及报告格式
第一章 农村合作金融机构内部控制评价调阅资料清单
表一 评价子系统名称:经营决策管理
表二 评价子系统名称:行政文书管理
表三 评价子系统名称:人力资源管理
表四 评价子系统名称:授信业务
表五 评价子系统名称:资金业务
表六 评价子系统名称:国际业务
表七 评价子系统名称:中间业务
表八 评价子系统名称:存款及柜面业务
表九 评价子系统名称:银行卡业务
表十 评价子系统名称:计划财务管理
表十一 评价子系统名称:会计管理
表十二 评价子系统名称:合规(风险)管理
表十三 评价子系统名称:科技信息风险控制活动
表十四 评价子系统名称:产品开发控制活动
表十五 评价子系统名称:安全保卫
表十六 评价子系统名称:监事会监督活动
表十七 评价子系统名称:内部审计监督活动
表十八 评价子系统名称:监督监察活动
第二章 农村合作金融机构内部控制评价报告格式

第六篇 农村合作金融分支机构内部控制评价
第一章 农村合作金融机构评价步骤和计分方式说明
第二章 农村合作金融分支机构内部控制过程评价
表一 授信业务内部控制过程评价计分表——支行部分
表二 资金业务内部控制过程评价计分表——支行部分
表三 存款和柜面业务内部控制过程评价计分表——支行部分
表四 国际业务内部控制过程评价计分表——支行部分
表五 中间业务内部控制过程评价计分表——支行部分
表六 会计管理活动内部控制过程评价计分表——支行部分
表七 安全保卫活动内部控制过程评价计分表——支行部分
第三章 农村合作金融分支机构内部控制评价定量表
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