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文献来源:
出版时间 :
会计与控制评论(第13辑)
0.00     定价 ¥ 58.00
图书来源: 浙江图书馆(由浙江新华配书)
此书还可采购25本,持证读者免费借回家
  • 配送范围:
    浙江省内
  • ISBN:
    9787565445323
  • 作      者:
    编者:东北财经大学会计学院//中国内部控制研究中心|责编:李彬//曲以欢
  • 出 版 社 :
    东北财经大学出版社
  • 出版日期:
    2022-05-01
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内容介绍
作为国内首次推出的内部控制专业文集,本书将以“立足本土,面向世界,打造团队,树立品牌”为宗旨,集合国内外内部控制学术和实务专家组成编辑团队,致力于推动内部控制的理论和实务研究,以内部控制领域的原创性研究为主,同时兼顾会计、财务、审计领域的研究。本书既关注中国本土的内部控制理论与实践的特殊问题,也鼓励对成熟的发达国家的内部控制理论和实践前沿进行研究。
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目录
纳税信用评级的溢出效应:基于审计意见类型的发现
国有资本投资运营公司的成立对企业投资效率的影响研究
内部控制质量、管理层权力与劳动力投资效率
智慧审计的理论框架与实践探索
审计师自恋会影响审计质量吗——基于上市公司审计报告的经验证据
公司战略影响了债券发行定价吗?
国家治理体系建设的微观经济后果研究——基于巡视监督的准自然实验
枝叶总关情:高管团队贫困经历与企业参与脱贫攻坚
董责险治理会诱发企业的激进投融资行为吗?
“原罪”嫌疑与民营企业劳动力成本
民营企业家的明星效应对企业融资约束的影响研究
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