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出版时间 :
财务管理与内部控制优化研究
0.00     定价 ¥ 48.00
图书来源: 浙江图书馆(由浙江新华配书)
此书还可采购25本,持证读者免费借回家
  • 配送范围:
    浙江省内
  • ISBN:
    9787548473657
  • 作      者:
    编者:李永梅//李辉//齐春霞|责编:杨浥新
  • 出 版 社 :
    哈尔滨出版社
  • 出版日期:
    2023-06-01
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内容介绍
本书以“财务管理与内部控制优化研究”为题,首先阐述了事业单位会计基础理论、事业单位财务处理程序、事业单位财务制度建设;其次,从事业单位预算管理分析、事业单位收入与支出核算、事业单位资产与负债核算、事业单位财务报表的编制角度论述事业单位财务管理实务;再次,从控制与内部控制、事业单位内部控制的原则与目标、事业单位风险评估与控制活动、事业单位内部控制方法四个方面探究事业单位内部控制;最后,从事业单位预算业务控制、事业单位收入与支出控制、事业单位固定资产管理体系、事业单位内部控制的优化四个方面分析事业单位内部控制应用与优化。 全书内容丰富,结构层次严谨,从事业单位财务管理理论入手,进一步对事业单位财务管理和事业单位内部控制深入分析,对事业单位内部控制提出优化策略,可供广大相关工作者参考借鉴。
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目录
第一章 事业单位财务管理理论
第一节 事业单位会计基础理论
第二节 事业单位财务处理程序
第三节 事业单位财务制度建设
第二章 事业单位财务管理实务
第一节 事业单位预算管理分析
第二节 事业单位收入与支出核算
第三节 事业单位资产与负债核算
第四节 事业单位财务报表的编制
第三章 事业单位内部控制分析
第一节 控制与内部控制
第二节 事业单位内部控制的原则与目标
第三节 事业单位风险评估与控制活动
第四节 事业单位内部控制方法
第四章 事业单位内部控制应用与优化
第一节 事业单位预算业务控制
第二节 事业单位收入与支出控制
第三节 事业单位固定资产管理体系
第四节 事业单位内部控制的优化
结束语
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