前言
第一部分 预算决算方面
一、预算编制编报不准确问题
二、预算执行不严格问题
三、无预算、超预算问题
第二部分 资金管理方面
一、公务卡管理不规范问题
二、账户管理、划转资金不规范问题
三、发票管理、使用不合规问题
四、违规设立“小金库”问题
第三部分 资产管理方面
一、在建工程未及时转为固定资产问题
二、固定资产未入账问题
三、固定资产报废不合规问题
四、超标准购置公务用车问题
第四部分 政府采购方面
一、合同金额与中标金额不一致问题
二、以化整为零方式规避公开招标问题
三、投标人相互串通投标问题
四、虚假公开招投标问题
五、评审因素未细化和量化问题
第五部分 项目管理方面
一、项目预算编制不合理问题
二、项目预算变更程序不合规问题
三、项目档案整理不规范问题
四、项目未按规定扣留质保金问题
五、项目支出未按照合同执行问题
六、基建项目未及时办理竣工财务决算问题
第六部分 费用支出方面
一、因公出国费支出不规范问题
二、公务用车运行维护费支出不规范问题
三、公务接待费支出不规范问题
四、会议费支出不规范问题
五、培训费支出不规范问题
六、差旅费支出不规范问题
七、其他费用支出不规范问题
第七部分 制度建设和内部控制方面
一、购买防疫物资套取财政资金问题
二、不相容岗位未相互分离问题
三、制度建设不健全问题
四、大额支出审批不规范问题
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