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书       名 :
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文献来源:
出版时间 :
中国资本市场审计成败的案例探析
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787550416871
  • 作      者:
    王杏芬编著
  • 出 版 社 :
    西南财经大学出版社
  • 出版日期:
    2015
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内容介绍
  王杏芬编著的这本《中国资本市场审计成败的案例探析》立足于最近四年来我国资本市场审计工作的实际,以注册会计师进行的年度报告审计(含财务报表审计和内部控制审计)为主线,按照审计理论的逻辑顺序编写,分为业务承接、会计责任与审计责任、审计程序与技术、上市公司舞弊与审计等6大部分。本书不仅力求到达较高的专业深度,强调对学生的能力提升有用,对其知识巩固有用,而且提出了对相关失败案例的治理建议。
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目录
第一章  上市公司与会计师事务所变更案例
  第一节  上市公司频繁变更会计师事务所典型案例
  第二节  5个案例的共性、成因与治理解析
  相关视频链接
  参考文献
第二章  会计责任与审计责任典型案例
  第一节  审计责任案例
  第二节  公司违法违规,却向会计师事务所讨说法案例
  第三节  思考、分析与启示
  参考文献
第三章  上市公司违法,会计师事务所无审计责任案例解析
  第一节  上市公司信息造假,事务所无责任案例
  第二节  上市公司信息披露违法案例
  第三节  上市公司虚构信息与信息披露违法综合案例
  第四节  多案例比较与解析
  相关视频链接
  参考文献
第四章  中国资本市场审计程序失败案解析
  第一节  审计程序发生失败的中兴华会计师事务所
  第二节  深圳鹏城会计师事务所的传奇
  第三节  思考与讨论
  相关视频链接
  参考文献
第五章  中国资本市场关联交易审计的成败:案例剖析
  第一节  关联交易审计基本案例分析
  第二节  中国资本市场最新关联交易审计失败案例解析
  第三节  中国资本市场最新关联交易审计成功案例
  第四节  上市公司关联交易动因分析:以紫鑫药业为例
  第五节  关联交易审计技术与技巧探析
  相关视频链接
  参考文献
第六章  中国资本市场内部控制审计的成败
  第一节  内部控制否定意见案例分析
  第二节  内部控制带强调事项段无保留意见审计案例
  第三节  我国上市公司内控审计质量分析
  参考文献
第七章  中国资本市场违法巨案与舞弊审计失败
  第一节  上市公司系统性、团体化违法巨案
  第二节  华寅会计师事务所舞弊审计失败案
  第三节  案例比较分析与深度剖析
  参考文献
第八章  中国资本市场IPO审计的成功与失败
  第一节  中国资本市场最新IPO审计失败案例分析
  第二节  五大IPO审计失败的特点与成因比较
  第三节  港股IP0审计成功案例:洪良国际罪与罚
  相关视频链接
  参考文献
第九章  证券期货类上市公司虚假记载审计案
  第一节  证券公司虚假记载案
  第二节  四川儿期货经纪有限责任公司违法违规案
  第三节  案例解析与讨论
  相关视频链接
  参考文献
                                                                        
                                                                    
                            
                            
                            
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