财会篇
公允价值会计问题研究(长期股权投资部分)
上市公司实施新会计准则的经济后果研究
企业并购重组过程中价值评估及涉税会计问题的思考
黑石衰退前的完美掏空
国有资产风险管理和内部控制信息系统的构建
财务、会计知识在商业银行金融理财业务中的应用思考
化工出口经营与财务风险的源头管理
审计篇
以规范为抓手保障外资审计质量以项目为平台促进外资审计规范
中央银行风险管理框架:构建与运行
中央银行经济责任审计研究:瓶颈制约与框架再构
国有企业经济责任审计存在的问题及解决的途径
基于内审视角的企业领导人员经济责任审计风险分析与对策研究
社会保险基金审计现状、问题及对策研究
浅议国有企业经济责任审计中经济责任的审计评价
内部审计对油田企业风险的预警预报研究
浅谈风险导向审计在经济责任审计中的应用
浅谈行政事业单位内部控制存在的问题及对策
规范预算审查提高监督实效
浅谈县市局负责人经济责任审计的问题与对策
当前县级“戴帽”资金存在的问题、原因和对策
浅析房地产企业偷逃税主要手段及审计重点、方法
浅议查处“小金库”的几个切入点
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