尹维劼,1967年出生于湖南靖州,1995年获北京经济学院审计专业硕士。高级国际注册内部控制师、国际注册内部审汁师、中国注册会汁师、高级会计师及北京市高级审计师专家评委。现任北京汽车集团有限公司审计室主任。曾被授予全国内部审汁先进工作者、全国机械行业内部审汁先进工作者、北京市内部审计先进工作者荣誉称号。多年来受中国内部审汁协会、北京市内部审计协会、高等院校、大型企业集团、会计师事务所干江苏省总会计师协会等之邀,讲授内部审汁、内部控制及财务管理等课程。
代表作:《创业丛书》(总主编)、《现代企业投资精要》(丛书总策划)、《现代家庭生活与理财》(丛书总策划)、《现代企业理财韬略》(主编)、《现代会汁自学入门》(合著)、《行销谋略》(专著)、《投资实务》(主编)等。另发表的审汁论文有《试述企业集团实施以内部控制评价为基础的风险导向审汁之策略》、《中国内部审计模式研究》、《内部审汁机构没置模式比较》、《试论重点审汁区域法》等。
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——原中国注册会计师协会会长崔建民
我国内部审计与政府审计千丝万缕的联系是难以割断的。同属审计体系的这两人分支,有许多共同点,相互间需要交流,尤其是审计的技术办法、技巧,政府审计人员也应该向内部审计人员学习。这本书给了我们很好的素材,值得看看。
——审计署总审计师孙宝厚
这本书从理论到实务,内容完整,讲解透彻,且辅以大量经典案例,增强了本书的可读性,使读者易于理解。总体上说,本书是一本非常值得推荐的内部审计教材,也应作各企业领导、从事内部审计理论和实务工作的人员手中必备的一本工作手册。
——读者