搜索
高级检索
高级搜索
书       名 :
著       者 :
出  版  社 :
I  S  B  N:
文献来源:
出版时间 :
上市公司内部控制评价实务
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787121147364
  • 作      者:
    赵立新,程绪兰,胡为民著
  • 出 版 社 :
    电子工业出版社
  • 出版日期:
    2012
收藏
畅销推荐
内容介绍
    《上市公司内部控制评价实务》依据财政部等五部委出台的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,结合作者在企业内部控制和风险管理咨询中积累的丰富经验,从企业实践出发,阐述了上市公司应该如何实施企业内部控制评价,并对上市公司实施内部控制评价的组织、内容、标准、程序和方法,以及缺陷的认定和整改等核心问题进行了深入的解读,从而帮助企业系统地了解和掌握内部控制评价的理论和具体操作方法,具有很强的实用性。
展开
目录
第1章 内部控制评价概述
1.1 内部控制评价的概念及理论
1.2 国内外内部控制评价发展现状

第2章 内部控制评价组织
2.1 成立内部控制评价机构
2.2 组建内部控制评价工作组
2.3 各相关方在内部控制评价中的职责分工

第3章 内部控制评价内容
3.1 内部控制评价的基本原则
3.2 内部控制评价的对象
3.3 内部控制评价指标体系构建

第4章 内部控制评价程序和方法
4.1 组织与准备
4.2 评价实施
4.3 报告与披露
4.4 内部控制评价常用方法

第5章 内部控制缺陷
5.1 内部控制缺陷的分类
5.2 内部控制缺陷的认定
5.3 内部控制缺陷的报告与整改

第6章 内部控制评价报告
6.1 内部控制评价报告的编制
6.2 内部控制评价报告的报送与披露
后记
展开
加入书架成功!
收藏图书成功!
我知道了(3)
发表书评
读者登录

请选择您读者所在的图书馆

选择图书馆
浙江图书馆
点击获取验证码
登录
没有读者证?在线办证