胡为民,中欧国际工商学院高级工商管理硕士,深圳市迪博企业风险管理技术有限公司创始人,深圳证券交易所创业培训中心讲师。迪博是一家提供内部控制/全面风险管理解决方案的服务商。包括内部控制/风险管理体系建设以及信息化解决方案。 胡为民先生曾为中国中铁、中国铁建、葛洲坝集团、东风汽车、桂柳工、国家电网英大证券等数十家集团公司和上市公司提供过咨询服务,在内部控制,风险管理咨询及软件开发方面积累了丰富的实践经验。 应国务院国有资产监督管理委员会的邀请曾多次给中央企业、地方国资委和地方国有企业讲授风险管理。应中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的邀请给上市公司CFO讲授内部控制。参与财政部《内部控制评价指引》及《内部控制应用指引》的修订工作。 参与财政部内部控制的主要课题:《信息技术内部控制指引与典型案例研究》、《关联交易内部控制指引与典型案例研究》、《企业并购内部控制指引与典型案例研究》、《对子公司内部控制指引与典型案例研究》。 主持研究并发布了《中国上市公司2008年内部控制白皮书》、《中国上市公司2009年内部控制白皮书》。 胡为民 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司创始人,工商管理硕士,中山大学管理学院兼职导师,深圳证券交易所创业培训中心讲师。曾为中国中铁、中国铁建、中国葛洲坝集团、中国水利水电集团、中国航天科工集团、东风汽车、中国三峡、中国华能集团、国家核电技术公司、中国西电、中国恒天集团、柳工等数十家集团公司和上市公司提供过咨询服务。参与国家自然科学基金课题“上市公司内部控制与投资者保护”(项目批准号70972076),参与财政部的信息技术、关联交易、企业并购及对子公司内部控制指引与典型案例研究等多项课题。主持研究并发布2008、2009、2010年中国上市公司内部控制白皮书。作者联系电话:0755—83890942。 王宏,管理学(会计学)博士,现任财政部会计司注册会计师管理处处长。我国企业内部控制规范体系的主要组织者和起草者之一。曾在美国德豪会计公司(BDO Seidman)专题研修内部控制。著有《基于国际视野与科学发展的我国内部控制框架体系研究》、《中国内部控制改革与发展》、《企业内部控制审计政策解读与操作指引》、《中国注册会计师行业改革与发展》,译有《企业风险管理——整合框架》(合译)等多部专著或译著。 蒋占华,博士、研究员、高级会计师、中国注册会计师。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、总会计师。曾任国家人工晶体研究院副院长、北京天地超硬材料股份公司总经理、中材国际工程股份公司财务总监、中煤国际工程集团总会计师。著有《企业内部控制配套指引讲解及案例精析》等多部著作。 赵丽生,山西省财政税务专科学校副校长,教授,太原理工大学、山西财经大学硕士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,国家教学团队负责人。兼任中国会计学会理事及会计史专业委员会委员,中国教育会计学会理事及高职院校分会会长,财政部教材编审委员会成员。曾出版专著和教材30余部,主持省级以上科研课题10余项。
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