搜索
高级检索
我的书架
0
高级搜索
书 名 :
著 者 :
出 版 社 :
I S B N:
文献来源:
全部
畅想之星
馆藏精品
浙江新华
京东
超星
出版时间 :
搜索
固定资产投资控制与内部审计
¥
0.00
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
配送范围:
全国(除港澳台地区)
ISBN:
7801771141
作 者:
谭丽丽主编
出 版 社 :
中国计划出版社
出版日期:
2002
收藏
加入书架
畅销推荐
算法设计与分析以acm大学生程序设计竞赛在线题库为例(微课版)/清华科技大讲堂
清华大学出版社
2021
中小学python编程项目学习创意课堂(微课版)
清华大学出版社
2022
python程序开发(中级)
人民邮电出版社
2022
明解python
人民邮电出版社
2022
乐高机器人ev3程序设计艺术
人民邮电出版社
2022
程序设计与问题求解(c语言)
人民邮电出版社
2022
uml用户指南(第2版修订版)
人民邮电出版社
2022
树莓派python编程入门与实战(第2版)
人民邮电出版社
2022
三步学python(全彩印刷)
人民邮电出版社
2021
希区柯克悬念故事全集
江苏人民出版社
2022
产品特色
编辑推荐
展开
作者简介
展开
内容介绍
《固定资产投资控制与内部审计》是面对开放的国际工程市场,正视固定资产投资领域新视角凸现的问题,探索如何在投资控制的观念、体制、机制、管理实务技术重创新思路,如何促进内部审计与时俱进,如何在建设项目的全过程中实现投资控制与内部审计的联动效应,共同实现建设项目质量、工期、效益三大目标的实务操作书。
展开
精彩书评
展开
精彩书摘
展开
目录
一、概论篇
二、决策篇
三、筹资运作篇
四、项目设计篇
五、风险管理篇
六、招标投标篇
七、合同管理篇
八、采购供应篇
九、施工管理篇
十、造价控制篇
十一、财务管理篇
十二、后评估篇
十三、信息建设篇
十四、内部控制篇
十五、内容审计篇
十六、团队素质篇。
展开
加入书架成功!
继续借书
去结算
收藏图书成功!
我知道了(
3
)
发表书评
取消
发表
读者登录
请选择您读者所在的图书馆
选择图书馆
省本级
嘉兴市
湖州市
金华市
丽水市
台州市
舟山市
衢州市
温州市
杭州市
宁波市
绍兴市
浙江图书馆
浙江图书馆
登录
没有读者证?
在线办证
新手上路
快速入门
购物指南
常见问题
支付方式
支付方式
配送方式
快递送货
关于我们
关于我们
特色服务
在线办证