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文献来源:
出版时间 :
会计报表审计案例
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    7040138034
  • 作      者:
    朱锦余主编
  • 出 版 社 :
    高等敎育出版社
  • 出版日期:
    2004
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内容介绍
  《会计报表审计案例(修订版)》首先以实例形式详细介绍了审计技术方法的应用,再将会计报表审计分为销售与收款循环、采购与付款循环、员工服务循环、生产与仓储循环。筹资循环、投资循环、现金收支循环、完成审计工作八部分,以每一业务循环采用一个独立审计案例的形式,以审计工作底稿方式详细介绍了会计报表审计中每一业务循环的审计风险、审计目标、相关内部控制测试、实质性测试,最后以案例形式介绍了各种意见类型审计报告的签发条件与编写。《会计报表审计案例(修订版)》通过将会计报表审计的程序规范与工作底稿规范相结合,努力达到理论与实践相结合的目的,这对于学习会计报表审计。积累经验具有重大意义。
  《会计报表审计案例(修订版)》适合作为高校会计学专业和其他经济管理专业“审计学”的配套教材,也可作为注册会计师、其他审计人员的参考读物。
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目录
第一部分 常厕审计方法案例
第一章 常用审计方法案例分析
本章研习目标
第一节 审阅法的应用
第二节 复核法与核对法的应用
第三节 查询与函证的应用
第四节 分析性复核的应用
第五节 盘点法的应用
第六节 调节 法的应用
本章复习思考题

第二部分 会计报表审计案例
第二章 销售与收款循环审计案例
本章研习目标
第一节 销售与收款循环审计概述
第二节 了解被审计单位相关情况
第三节 相关内部控制测试与评价
第四节 主营业务收入审计
第五节 应收账款和坏账准备审计
第六节 应收票据审计
第七节 预收账款审计
第八节 其他业务收支审计
第九节 销售与收款循环审计小结
本章复习思考题

第三章 采购与付款循环审计案例
本章研习目标
第一节 采购与付款循环审计概述
第二节 了解被审计单位相关情况
第三节 相关内部控制测试与评价
第四节 物资采购审计
第五节 应付账款审计
第六节 应付票据审计
第七节 预付账款审计
第八节 采购与付款循环审计小结
本章复习思考题

第四章 员工服务循环审计案例
本章研习目标
第一节 员工服务循环审计概述
第二节 了解被审计单位相关情况
第三节 相关内部控制测试与评价
第四节 应付工资和应付福利费审计
第五节 员工服务循环审计小结
本章复习思考题

第五章 生产与仓储循环审计案例
本章研习目标
第一节 生产与仓储循环审计概述
第二节 了解被审计单位相关情况
第三节 相关内部控制测试与评价
第四节 生产成本审计
第五节 存货审计
第六节 生产与仓储循环审计小结
本章复习思考题

第六章 筹资循环审计案例
本章研习目标
第一节 筹资循环审计概述
第二节 了解被审计单位相关情况
第三节 相关内部控制测试与评价
第四节 短期借款审计
第五节 应付股利(利润)审计
第六节 预提费用审计
第七节 长期借款审计
第八节 股本(实收资本)审计
第九节 资本公积审计
第十节 利润分配审计
第十一节 筹资循环审计小结
本章复习思考题

第七章 投资循环审计案例
本章研习目标
……
第八章 现金收支循环审计案例
第九章 完成审计工作案例

第三部分 会计报表审计报告案例
第十章 会计报表审计报告案例
主要参考文献
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