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书       名 :
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文献来源:
出版时间 :
合规管理审计实务与案例/新时代内部审计创新实践丛书
0.00     定价 ¥ 75.00
图书来源: 浙江图书馆(由浙江新华配书)
此书还可采购25本,持证读者免费借回家
  • 配送范围:
    浙江省内
  • ISBN:
    9787511933294
  • 作      者:
    编者:高雅青//李三喜//李克迪|责编:卢苇
  • 出 版 社 :
    中国时代经济出版社有限公司
  • 出版日期:
    2024-04-01
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内容介绍
本书总体阐述了治理结构、市场交易、安全环保、产品质量、劳动用工、财务税收、知识产权、信息披露、档案管理与数据安全、反舞弊等合规管理审计实务,分章节重点阐述了合规管理组织和职责、合规管理制度建设、广宣活动、营销业务、采购业务、境外投资经营行为、法律事务、数据管理等审计实务,并以丰富的合规管理审计案例加持,便于审计人员在实践中即学即用,力求体现务实性。 本书是广大审计人员自我提升和开展管理审计工作的工具书,对党政机关、企业、事业单位的合规管理实际工作者,以及科研院所的合规管理研究和教学工作者,也具有一定的学习和借鉴意义。
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目录
第一章 合规管理审计实务框架
第一节 合规管理审计概述
一、合规
二、合规风险
三、合规管理
四、基于风控的合规管理
五、合规管理审计
第二节 合规管理审计作业规程
一、合规管理审计目标
二、合规管理审计范围
三、合规管理审计原则
四、合规管理审计依据
五、合规管理审计程序
六、合规管理审计方法
七、合规管理审计证据
八、合规管理审计工作底稿
九、合规管理审计报告
十、合规管理审计整改
十一、违规责任追究
第三节 合规管理审计操作实务
一、治理结构合规管理审计
二、市场交易合规管理审计
三、安全环保合规管理审计
四、劳动用工合规管理审计
五、财务税收合规管理审计
六、知识产权合规管理审计
七、信息披露合规管理审计
八、反舞弊合规管理审计
第四节 合规管理与审计案例
一、西门子公司合规管理审计案例
二、中兴通讯因违反美国出口管制法被罚审计案例
三、中国交建从“违规操作”到“合规经营”审计案例
四、三泰恒天境外股权投资并购合规管理审计案例
五、C公司授权管理体系审计案例
六、A集团投资并购决策不规范审计案例
七、G建筑公司海外项目巨亏审计案例
第二章 合规管理组织和职责审计实务与案例
第一节 合规管理组织和职责审计业务概述
一、合规管理组织和职责
二、合规管理领导机构
三、合规管理工作机构
四、合规管理人员
五、合规管理组织和职责审计
第二节 合规管理组织和职责审计作业规程
一、合规管理组织和职责审计程序
二、合规管理组织和职责审计方法
第三节 合规管理组织和职责审计操作实务
一、合规管理组织和职责设计层面审计
二、合规管理组织和职责执行层面审计
第四节 合规管理组织和职责审计案例
一、M公司(控股企业)合规管理组织和职责审计案例
二、W公司(参股企业)合规管理组织和职责审计案例
三、Y公司(外资企业)合规管理组织和职责审计案例
第三章 合规管理制度建设审计实务与案例
第四章 广宣活动合规管理审计实务与案例
第五章 营销合规管理审计实务与案例
第六章 采购合规管理审计实务与案例
第七章 境外投资经营行为合规管理审计实务与案例
第八章 法律事务合规管理审计实务与案例
第九章 数据合规管理审计实务与案例
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