李金华会长作序推荐
百余位一线内审实战派畅谈审计实务经验
解决内审实务问题诚意之作
☆着力揭示违规案例,在情境中透彻理解审计重点与实施路径
案例的解读与分析是本书一大特色,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊以及审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管这五方面。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的,这为帮助读者灵活运用全书的审计思路与策略提质增效。
☆体系化梳理合规型内部审计的知识精华,达到多重阅读效果
本书从合规角度重新定义了内部审计实务,针对合规型内部审计是什么、怎么做、如何应对等核心问题给出了针对性、体系化的讲解,能够让实务工作者的工作思路从纷乱无序到条清缕晰,完成从“遇见风险”到“预见风险”的转变,本书阅读后可达成以下效果。
阔眼界——明规律梳理合规型内部审计发展状况
明规律——诠释违规动因机理
理思路——解读合规型内部审计程序与流程
教策略——阐明合规型内部审计技术与方法
识大体——剖析合规型内部审计案例
划重点——详释合规型内部审计依据
☆几十年实务经验的倾情总结,实时帮你化解合规风险
本书作者团队为一线实战派人士,他们更懂实务工作者的痛点与工作的重难点,并将几十年的实务工作积累毫无保留的倾情道出,这些要点和思路框架都是实务中解决问题的钥匙,能够教会读者透彻的应用审计策略,灵活应对风险难题。
展开
——李金华 / 中国内部审计协会名誉会长 /
实务的发展需要理论的支持,理论的价值需要实务去印证,内部审计实务图书的高质量建设在内部审计人才培养中具有重要地位。本套丛书从综合结构与编写思路上来看,既有审计基础理论的阐述与创新(《内部审计工作指南》《内部审计思维与沟通》);也有审计实务的指导(《合规型内部审计》《增值型内部审计》);还有审计案例的分析与探讨(《内部审计情景案例》),可以说是一套设计思路清晰、逻辑结构合理、内容务实完整、层次递进互补的“内部审计工作法”体系。
——李如祥 / 中国内部审计协会副会长、雅戈尔集团监事会主席 /
21世纪以来,我国内部审计事业进入了高速发展的快车道,以增加价值为目标的现代管理审计蓬勃发展。这套丛书的内容相互支撑,互为印证,体现了很好的内在逻辑。同时,每本书都有理论分析和应用案例,能够自成体系,紧扣主题;丛书在写作方法方面也有所创新,采用了问题导向、逻辑分析加应用指引的方式,有助于读者学习和理解,引人入胜;丛书契合中国国情和内部审计环境,有厚度、有内涵。
——时现 / 中国内部审计协会准则专业委员会副主任委员、南京财经大学副校长 /
内部审计作为我国审计监督体系的重要组成部分,被寄予了越来越多的期待,这也为内部审计机构和内部审计人员在组织机构中占据新的位置提供了很好的机遇。打造一套贴近实务、知识体系完整的内部审计实务工作学习读物,可以为广大的内部审计工作人员提供科学的指导,推动我国内部审计的人才培养,为我国内部审计的行业发展做出贡献。本套丛书具有重视审计思想、突出核心能力、捕捉时代热点、紧抓实务要点等特点,是一套有理论、有实务、有情怀的好书。
——李若山 / 复旦大学管理学院教授 /