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书       名 :
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文献来源:
出版时间 :
信托业内部控制与管理
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787504979872
  • 作      者:
    华澳国际信托有限公司编著
  • 出 版 社 :
    中国金融出版社
  • 出版日期:
    2015
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内容介绍
本书对我国信托业的内部控制的基本规范进行论述,在考量我国银行业和保险业内部控制体系建设的实践经验基础上,基于国内外专业结构对金融机构内部控制理论的研究,阐述信托业内部控制体系的构建,包括风险的识别,关键控制活动,潜在发生的问题和应对措施等。
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精彩书摘
  《信托业内部控制与管理》:
  但是随着大资产管理时代的来临和信托制度普惠化进程的加快,信托业开始面临新一轮竞争挑战。曾经为信托业带来快速增长荣耀的制度红利正在逐渐淡去,对信托运作模式和风险的质疑也在加剧,信托业发展态势也将由喷发之态逐步转向稳步增长。
  信托公司业务大体包括信托业务、固有业务和其他业务。其中,信托业务指信托公司以营业和收取报酬为目的,以受托人身份承诺信托和处理信托事务的经营行为;固有业务则是指信托公司运用资本金的业务,根据《信托公司管理办法》,固有业务包括存放同业、拆放同业、租赁、贷款等。
  2.业务模式增长动力的变化
  随着监管新政的出台,券商、保险、基金等行业可以从事类信托业务,信托公司原本独享的制度红利受到冲击。在市场竞争不断加剧的情况下,信托业急需寻找发展的新动力。
  从信托来源看,反映信托公司主动管理能力的集合信托发行速度已经进入下降通道,而单一信托资金项目则在2010年中国银监会规范银信理财合作业务之后回升。从根源上看,2012年集合信托风险事件频发,给信托公司带来的兑付压力加大,使得信托公司在新开展集合信托业务时顾虑重重,更多的公司把业务重心转向兑付压力较小的单一类信托或浮动收益产品。
  从信托功能看,融资类信托占比进一步下降,融资类、投资类、事务管理类信托余额分别占信托资产总规模的48.15%、32.67%、19.18%。虽然融资类信托仍然在信托功能产品中占比最高,但是如同2010年高达59.01%占比的“独领风骚”之势已一去不复返。
  总体来看,包括融资类信托和投资类信托在内的理财信托仍然为信托功能的主要组成部分。
  ……
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目录
第一章 内部控制概述
一、内部控制的发展历程
二、内部控制的要素
三、内部控制与公司治理

第二章 信托行业内控概述
第一节 信托行业介绍
一、信托的历史起源
二、中国信托业的发展历程
三、中国现代信托行业概况
第二节 信托行业面临的风险
第三节 信托行业监管要求
一、信托行业监管现状
二、信托行业监管趋势
第四节 信托行业内部控制概述
一、信托公司内部控制现状
二、信托公司内部控制特点
三、信托公司内部控制发展方向

第三章 内部控制与自我评估体系
第一节 内部控制体系介绍
一、建立卓有成效的内部控制环境
二、打造以内部控制理念为核心的制度体系
三、建立和完善内部控制评价监督机制
第二节 内部控制自我评估体系介绍
一、内部控制自我评估体系的构建
二、内部控制自我评估体系的关键要素

第四章 资金信托业务内部控制与管理
第一节 资金信托业务的内部控制与管理
一、资金信托业务概览
二、资金信托业务流程风险与内部控制
第二节 集合信托业务的内部控制与管理
一、集合信托业务概览
二、集合信托业务流程风险与内部控制
第三节 单一被动信托业务的内部控制与管理
一、单一被动信托业务概览
二、单一被动信托业务流程风险与内部控制
第四节 融资类信托业务的内部控制与管理
一、融资类信托业务概览
二、融资类信托业务流程风险与内部控制
第五节 证券投资类信托业务的内部控制与管理
一、证券投资类信托业务概览
二、证券投资类信托业务流程风险与内部控制

第五章 事务管理类信托业务内部控制与管理
一、事务管理类信托业务概览
二、事务管理类信托业务风险与内部控制

第六章 固有业务内部控制与管理
一、固有业务概览
二、固有资金标准化投资业务流程风险与内部控制
三、固有资金非标准化投资业务流程风险与内部控制

第七章 支持保障体系内部控制与管理
第一节 人力资源内部控制与管理
一、人力资源管理概览
二、人力资源管理流程风险与内部控制
第二节 财务管理内部控制与管理
一、财务资源管理概览
二、财务管理流程风险与内部控制
第三节 固定资产和无形资产管理内部控制与管理
一、固定资产管理概览
二、固定资产管理流程风险与内部控制
三、无形资产管理概览
四、无形资产管理流程风险与内部控制
第四节 行政管理内部控制与管理
一、采购管理概览
二、采购管理流程风险与内部控制
三、印章管理概览
四、印章管理流程风险与内部控制
五、文件及档案管理概览
六、文件及档案管理流程风险与内部控制
第五节 信息科技管理内部控制与管理
一、信息科技管理概述
二、信息系统开发流程风险与内部控制
三、信息系统运行与维护流程风险与内部控制

第八章 内部审计在内部控制中的地位
一、内部审计在内控建设中的作用
二、内部审计在内控自我评估中的作用
三、内部审计在内控自我评估中的工作步骤
四、内控自我评估报告的介绍
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